J9九游会 九游会J9J9九游会 九游会J9J9九游会 九游会J9一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人高峡、主管会计工作负责人王孟莉及会计机构负责人(会计主管人员)王孟莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对者的实质承诺,者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请者注意阅读。
Liancheng Technology (Hebei) Co., Ltd
信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信 息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)
智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成 及相关服务
商业模式 公司主营业务为智慧城市建设中以网络系统集成、电子与智能化工程为基础的信息系统集成及相关 服务,具体而言包括校园网和智慧城市、建设、运营及相关服务和以电子与智能化施工为基础的信 息系统集成及相关服务等两大业务板块,属于信息传输、软件和信息技术服务业中细分行业中的信息系 统集成服务行业。公司所属行业为技术密集型行业,凭借专业人才优势,公司先后实施了华北理工大学、 唐山职业技术学院及唐山工业职业技术学院校园网建设与运维、曹妃甸区雪亮工程和平安乡村、曹妃甸 区智慧热力、曹妃甸区智慧安防小区、南堡智慧园区等项目。公司的客户群体主要为高校及其师生、政 府部门及其下属企事业单位等,公司相关业务成果均顺利通过业主单位和专家评审的验收,在工作中表 现出专业的技术水平和优质的服务态度,得到委托方的较高认可。 1、采购模式 公司的采购主要包含电信资源的采购和系统集成工程相关设备、劳务的采购。电信资源由公司向中 国电信、中国联通、中国移动等三大电信服务商采购。系统集成工程相关设备、劳务的采购主要由采购 部牵头负责,为使采购效益最大化,公司采购管理一直遵循“5R”原则,即在适当的时候从适当的供应 商处以适当的价格购买适当的质量和适当的数量的商品。系统集成工程需要根据项目具体的要求设计实 施,因此采购涉及的产品及服务有多种,大到路由器,小到连接器、插座、适配器等,以及各种设备的 安装、检测、调试人工服务等。 2、销售模式 公司的客户群体主要为高校及其师生、政府部门及其下属企事业单位等,主要通过招投标、商务谈 判沟通等方式获取项目来源。公司从相关单位网站、现有掌握的客户信息及老客户介绍新客户等各渠道 获取招标或采购信息,根据业主单位采购要求,由市场部负责制作标书、投标或组织商务谈判沟通及其 后续工作。项目中标后,由工程部组织专业技术人员具体实施项目;涉及到运营维护的业务,则在项目 完工后交由经营管理部和运行维护部负责。 3、研发模式 公司设有技术中心,负责公司产品服务技术研究。技术中心将理论与实践、产品服务创新和客户需 求紧密地结合起来,不断提高公司自主研发能力,加强对已有技术的改造力度,更好地服务于客户。由 业务部门根据市场需求分析提出技术开发建议,公司组织相关技术人员和管理人员对技术开发成本、市 场风险、技术定位、开发周期等多方面进行开发评审,以确定研发项目是否立项。立项后,公司技术中 心制定开发计划进行开发。对于开发出的新技术,公司会组织单元测试并出具报告,并为通过测试的新 技术建立相关文档,组织技术发布。 4、盈利模式 公司的信息系统集成及相关服务通过为客户提供技术咨询、方案设计、项目实施、技术支持以及运 营维护,满足客户多样化的需求,从而实现收入和盈利。未来公司将通过更好地树立品牌形象、提升服 务质量、降低成本来进一步增加销售收入和盈利。 报告期内公司的商业模式无重大变化。(二) 行业情况
随着信息化建设步伐的持续推进和不断深入,我国互联网行业的发展正受到国内外广泛关注,新技
术、新终端、新业务以及新的应用发展和普及正在推进我国互联网行业步入一个新的发展轨道,尤其是 5G、云计算、物联网等新一代信息技术的成熟与发展,使我国互联网行业获得了快速的发展。行业和企 业信息化应用水平也在不断提高,这使得系统集成技术与应用系统已成为政府机关和企事业单位日常工 作中不可或缺的基础设施,计算机信息系统集成仍然存在着巨大的市场机会。 同时,“十四五”规划和 2035年远景目标纲要,对新型基础设施、数字经济、数字社会、数字政 府、数字生态发展进行了谋划部署,未来随着智慧城市和数字信息产业的发展,将为公司提供更加广阔 的发展空间。
1、河北省“专精特新”中小企业:2020年第五批,发证时间 2020年 12月,认定有效期 3年。 2、高新技术企业:2020年第二批,发证时间 2020年 11月 5日, 认定有效期 3年。 3、“科技型中小企业”: 发证时间 2021年 10月 28日,认定有效期 3年。 4、唐山市企业技术中心:发证时间 2021年 11月 30日,认定有效 期 2年。 5、河北省专精特新示范企业:发证时间 2022年 12月,认定有效期 3年。
1、货币资金:报告期较上年末减少2,127.32万元,主要是采购支付货款、付现费用较上年增加, 同时偿还了部分银行贷款。 2、应收账款:报告期较上年末增加3,395.13万元,主要是报告期内公司收入增长,九游会J9 J9九游会按照项目履约 进度挂账应收账款所致。 3、存货:报告期较上年末增加1,322.65万元,主要是为项目开展采购的材料和购买的服务增加, 涉及到的主要项目包括:南堡产业园区安全环保数字化新基建项目、曹妃甸区智慧教育二期项目工程、 曹妃甸区工矿商贸领域作业场所视频监控联网项目、华北理工大学智慧校园-网通办核心平台建设项目、 医保病案协作管理平台软件产品及相关服务项目和2021年智慧教育项目等。 4、合同资产:报告期较上年末减少1,643.08万元,主要是报告期收回南堡产业园区安全环保数字 化新基建项目EPC总承包工程款。 5、固定资产:报告期较上年末减少1,551.90万元,主要是计提折旧所致。 6、短期借款:报告期较上年末减少430.42万元,主要是本报告期增加中国农业银行保证借款1000 万元;偿还渤海银行保证借款1,000.00万元,偿还中信银行信用借款429.39万元。 7、应付账款:报告期较上年末减少1146.19万元,主要是为保证项目开展给供应商付款。 8、合同负债:报告期较上年末减少394.32万元,主要是预收服务费根据权责发生制按月确认收入, 使得合同负债减少。 9、其他流动负债:报告期较上年末减少37.41万元,主要是待转销项税额的减少。 10、应收票据:报告期较上年末减少48.69万元,主要是应收票据背书或到期解付。 11、预付账款:报告期较上年末增加98.21万元,主要本期公司承接电子智能化工程项目增加,相 应采购预付款项增加所致。 12、长期待摊费用:报告期较上年末减少80.19万元,主要是长期待摊费用的摊销。 13、应付职工薪酬:报告期较上年末减少75.84万元,主要是上年末计提奖金在本期支付,使得应 付职工薪酬较上年末减少。 14、九游会J9 J9九游会应交税费:报告期较上年末减少600.08万元,主要是上期末计提的企业所得税、增值税报告期 申报缴纳,使得应交税费减少所致。 15、递延收益:报告期较上年末增加486.98万元,主要是报告期新增政府补助595.76万元。
1、营业收入:报告期营业收入较上年同期增加1,234.84万元,主要原因是报告期公司电子智能化 工程项目及相关服务项目业务量增加。 2、九游会J9 J9九游会销售费用:报告期较上年同期增加52.52万元,主要是报告期的固定资产折旧及中介服务费用较 上年同期增加。 3、管理费用:报告期较上年同期增加109.67万元,主要原因是人工成本、无形资产摊销较上年同 期增加。 4、财务费用:报告期较上年同期增加44.66万元,主要是为取得中国农业银行保证借款而发生的委 托保证费,使得财务费用增加。 5、信用减值损失:报告期较上年同期增加117.78万元,主要是报告期末应收账款增长使得坏账准 备计提金额增加。 6、研发费用:报告期较上年同期增加43.70万元,主要是报告期研发项目增加,费用化金额的增加。 7、其他收益:报告期较上年同期增加70.74万元,主要是与收益相关的政府补助增加。 8、资产减值损失:报告期较上年同期减少85.43万元,主要是合同资产相应质保金收回,相应坏账 转回。 9、资产处置损失:报告期较上年同期减少10.88万元,主要是部分固定资产处置产生收益。 10、所得税费用:报告期较上年同期增加169.53万元,主要是报告期递延所得税费用较上年同期减 少。
1.智慧校园网运营服务收入较去年同期增幅36.48%,主要原因是根据市场行情,校园网运营服务项 目单价增长,运营成本整体保持稳定,从而收入和毛利相应增加。 2.电子智能化工程及相关服务收入较去年同期增长70.32%,主要原因是较去年同期项目增多,收入 和毛利相对增加。
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少2,627.31万元,主要原因:报告期内采购支付 货款、付现费用较上年增加。 2、报告期活动产生的现金流量净额较上期增加201.34万元,主要原因:报告期购建长期资产 支付的现金较上年减少201.34万元。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少3,082.57万元,主要原因:2022年上半年公司 定向发行的1,000万股,公司吸收收到现金增加2,000.00万元;公司报告期银行借款比去年
公司从事系统集成服务行业,属于技术密集型企业,技术 人员的经验和研发能力对公司的项目质量有较大影响,而且随 着行业的发展,行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。
因此,稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。若核心 技术人员流失,可能会降低公司系统集成的服务能力,影响客 户对公司的信任,进而对公司的生产经营带来不利影响。
公司所处行业技术更新周期较短,新技术的开发与应用是 行业内保持核心竞争力的关键因素,技术更新换代周期随着行 业的发展将越来越短。随着“云计算”、“大数据”技术的创 新及应用,公司需要保持持续不断的创新能力。如果公司不能 及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势,将会削弱公司已 有的竞争优势,从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。
公司的业务收入主要来自于河北省,业务的区域集中特性 明显,虽然公司制定了一系列的应对措施,如公司将积极维护 客户关系,扩充专业人才储备,持续为现有客户提供高质量服 务,同时提高售后服务水平及质量,公司将紧抓行业发展契机, 积极开发、升级公司的系统集成服务,加强客户的深层需求和 服务产业链的开发,扩大公司业务覆盖范围,提高公司持续经 营能力;公司将加强国内市场的调研能力,适时开发新业务、 新市场、新客户,进一步扩大公司销售区域,增强公司的抗风 险能力。但如果未来该区域行业环境或经济发展状况发生不利 变动,将直接影响公司的营业收入。
2023年上半年公司应收账款余额较大。公司除智慧校园网 运营业务用户为个人外,其余业务主要面对国有企业和政府机 构,客户信用度较高,但是如果公司大额账款因客户资金紧张 不能及时付款,将会给公司带来现金流量风险。
公司通过 BOT 模式、建设、运营华北理工大学、唐 山 工业职业技术学院、唐山职业技术学院智慧校园业务,截至 报 告期末公司以 BOT 模式承建的智慧校园业务运营权账面价值 为 12,454,544.67元,占公司报告期末资产总额的比例为 3.38%。 由于网络信息技术更新换代较快,如果未来公司不能 按照客户 需求紧跟互联网技术发展步伐对现有校园网络设备 进行升级, 则上述运营权资产将面临减值风险。
对于系统集成行业而言,政府部门和企事业单位对于系统 集成的投入多为资本性投入,当经济增长出现停滞或放缓时, 可能会导致财政收入、企业盈利增长放缓或下滑,从而导致对 下业的投入预算减少,将直接对系统集成行业的供需情况、 建设规模、毛利率以及回款情况造成较大影响,因此公司所处 行业面临着宏观经济波动的风险。
有限公司阶段,公司治理制度不够健全。有限公司整体变 更为股份公司后,公司制定了较为完备的公司章程、“三会” 议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、 《对外管理办法》等内控管理制度,建立了较为严格的内 控制度体系,逐步完善了法人治理结构,公司管理层的规范意 识也大为提高。但公司内部控制也具有固有局限性,存在不能 防止或发现错报的可能性。因此,公司未来经营中存在因内部 管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风
报告期新增与中国农业银行股份有限公司唐山曹妃甸支行保证借款 1,000.00万元,合同编号: 04,借款开始日为2023年1月1日,借款到期日为2023年12月31日,由唐山曹妃 甸国信融资担保有限公司提供担保,由唐山国控科创有限公司提供反担保。


